• 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度縣直部門預(yù)算公開
    來源:縣人力資源和社會(huì)保障局   2020-05-14
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    岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度

    縣直部門預(yù)算公開

    目錄

    第一部分  岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門預(yù)算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    六、工資福利支出預(yù)算表

    七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

    十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

    十二、財(cái)政撥款收支總表

    十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

    十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

    二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

    二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    第一部分  岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

    2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè),完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制,組織開展勞務(wù)交流,指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè),開展就業(yè)前培訓(xùn);開展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。

    3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳;負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作;負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理,錄入和管理個(gè)人賬戶,打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付;對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇;對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇;對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核,對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。

    4、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理;負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè),下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級(jí)及其以上干部26人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位所屬二級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2020年度部門預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

    三、部門收支總體情況

    2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

    (一)收入預(yù)算

    2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,433.6萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少413.3萬元,主要原因是:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少301.4萬元,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

    (二)支出預(yù)算

    2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1433.6萬元;按支出科目分類其中:機(jī)關(guān)工資福利支出999.2萬元比上年預(yù)算減少299.2萬元,減少23.05 %;公用經(jīng)費(fèi)128.8萬元比上年預(yù)算減少25.1萬元,減少16.31%;項(xiàng)目支出227萬元比上年預(yù)算減少85萬元,減少27.24%。支出較上年減少413.3萬元,主要原因是:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少62萬元,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入1,433.6萬元,具體安排情況如下:

    (一)  基本支出

    2020年年初預(yù)算數(shù)為1,206.6萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出999.2萬元、一般商品和服務(wù)支出128.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.6萬元。

    (二)  項(xiàng)目支出

    2020年年初預(yù)算數(shù)為227萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)36萬元、四海攬才18萬元(含人才交流經(jīng)費(fèi)5萬)、執(zhí)法仲裁18萬元、檔案管理費(fèi)20萬元、農(nóng)保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)36萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)18萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元、就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元、工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128.8萬元,比2019年減少25.1萬元,降低16.3%。主要原因:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35.01萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)22.32萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.69萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.69萬元)。比2019年減少3.89萬元,降低10%,主要原因是:按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,公用經(jīng)費(fèi)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

    (三)一般性支出情況

    本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)122.9萬元,其中:辦公費(fèi)10.6萬元、印刷費(fèi)2.65萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.6萬元、電費(fèi)6.6萬元、郵電費(fèi)8.4萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)9.1萬元、差旅費(fèi)9.5萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用53.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

    (四)政府采購情況

    本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃,也無政府采購支出。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上年12月31日,本單位年末共有車輛2輛;單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。本單位占用辦公用房3320平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

    2020年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1,433.6萬元,主要用于全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作,實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,433.6萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表)

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    岳陽縣人社局2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls

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