• 2017年就業(yè)局預(yù)算報(bào)表編制匯報(bào)材料
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2017-04-11
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    為切實(shí)做好2017-就業(yè)局部門(mén)預(yù)算編制工作,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),合理確定收支規(guī)模;嚴(yán)格實(shí)行綜合預(yù)算,全力保障基本支出,努力提高預(yù)算的完整性、準(zhǔn)確性和-初到位率,進(jìn)一步提高部門(mén)預(yù)算管理水平。

    一、按照公共財(cái)政的要求,量入為出、量力而行,統(tǒng)籌兼顧,保證收支平衡原則。

    二、各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和基本情況必須如實(shí)編報(bào),不得虛報(bào)或隱瞞,保證實(shí)事求是原則。

    三、將所有收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算管理和監(jiān)督,確保預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性,保證綜合預(yù)算安排原則。

    1、單位基本情況表。本部門(mén)為行政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位,根據(jù)單位2016-12-的實(shí)際情況填報(bào),實(shí)有人數(shù)33人,其中全額管理人員20人(財(cái)政代發(fā)工資人數(shù)3人),退休人員10人,臨時(shí)人員5人。

    2、收支預(yù)算總表。2017-部門(mén)預(yù)算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項(xiàng)收入的來(lái)源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2017-預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款276萬(wàn)元,非稅收入6萬(wàn)元,合計(jì)為282萬(wàn)元。

    3、支出預(yù)算明細(xì)表。反映單位支出的具體用途及其資金來(lái)源情況。部門(mén)支出預(yù)算要按各種政策標(biāo)準(zhǔn)和真實(shí)可靠的依據(jù)進(jìn)行測(cè)算,不虛增支出。基本支出:工資福利支出129萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31萬(wàn)元。

    4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)5萬(wàn)元,嚴(yán)格落實(shí)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的通知》的要求,確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

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