• 岳陽縣供銷社2020年績效評價報告
    來源:縣供銷社   2021-08-13 15:18
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    部門(單位)名稱:  岳陽縣供銷合作聯(lián)社                                 

    預(yù) 算 編 碼:    125001                        

    評價方式:部門(單位)績效自評

    評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組   

     

     

    報告日期:2021年7月15日

    岳陽縣財政局(制)

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    唐佳

    聯(lián)絡(luò)電話

    7621525

    人員編制

    31

    實有人數(shù)

    31

    職能職責(zé)概述

    負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

    年度主要

    工作內(nèi)容

    任務(wù)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)和銷售                                                                                                                                                                     任務(wù)2:加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)的保值與增值

    任務(wù)3: 確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

    任務(wù)4:供銷深化改革取得實質(zhì)性進(jìn)展

     

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    我社2020年總收入680萬元,其中公共財政撥款491.4萬元,其他收入12萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.2萬元,使用非財政結(jié)余8.4萬元;全年支出657.2萬元,其中人員經(jīng)費支出385.9萬元,公用支出271.3萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.8,做到了整體收支平衡,對基層社的購進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo),全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售3.1億元,購進(jìn)2.72億元,保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作,確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    收入合計

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財政  撥款

    使用非財政 結(jié)余

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

    680.06

    168.18

    491.44

    8.44

     

    12

    1、局機(jī)關(guān)

    680.06

    168.18

    491.44

    8.44

     

    12

    2、二級機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    支出合計

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當(dāng)年結(jié)余

    累計結(jié)余

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

    680

    657.2

    385.9

    271.3

     

    22.8

     

    1、局機(jī)關(guān)

     

     

     

     

     

     

     

    2、二級機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務(wù)接待費

    公務(wù)用車運維費

    公務(wù)用車購置費

    因公出國費

    局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

    2.16

    2.16

     

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

     

     

     

     

     

    2、二級機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

    251.4

    251.4

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

     

     

     

     

    2、二級機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

    3、二級機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

     

    預(yù)期目標(biāo)

    實際完成

    目標(biāo)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

    目標(biāo)2:加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)保值和增值

    目標(biāo)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

    1.2020年完成銷售總額3.1億元,商品購進(jìn)2.72億元。

    2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值,管理有序,未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

    3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

    整體支出

    績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效目標(biāo)

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

    質(zhì)量指標(biāo)

    固定資產(chǎn)利用率

    100%

    各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

    100%

    數(shù)量指標(biāo)

    財政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    三公經(jīng)費變動率

    100%

    時效指標(biāo)

    公務(wù)卡刷卡率

    95%

     

     

    成本指標(biāo)

    財政支出績效目標(biāo)

    680

     

     

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

    效益明顯

    經(jīng)濟(jì)效益

    全年實現(xiàn)銷售3億元

    基本完成

    購進(jìn)總額2.5億元

    基本完成

     

    社會公眾或服務(wù)對象滿意度

    社會公眾滿意度

    95%

    績效自評綜合得分

    95.5

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    敖錦

    黨組成員、理事會副主任

    岳陽縣供銷合作聯(lián)社

     

    謝佳明

    財計股股長

    岳陽縣供銷合作聯(lián)社

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    評價組組長(簽字):

     

     

     

    年    月    日

    部門(單位)意見:

     

     

     

     

     

    部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

    年    月    日

    填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

     

    岳陽縣供銷社2020年部門整體財政支出績效

    自 評 報 告

     

    岳陽縣供銷社根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(〔2011〕285號)、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2015〕6號)文件精神,按照《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)【2021】4號)的要求,強(qiáng)化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2020年財政支出績效自評。

    一、單位概況

    2020年我社在職編制人數(shù)為31人,年末實有人數(shù)為31人,退休39人,機(jī)關(guān)設(shè)6個股室,一個中心,下設(shè)15個基層社和2個公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護(hù)工作。

    二、單位資金使用及管理情況  

    2020年,我社工作堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”深刻領(lǐng)會中央八項規(guī)定定”和“六條禁令”,壓縮非生產(chǎn)開支,進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為,成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列財務(wù)管理制度,全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,縣社監(jiān)事會對各項財務(wù)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,再由主任簽字同意報賬后到財務(wù)室結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2020年基本支出680萬元,其中:工資福利支出310.9元;商品和服務(wù)支出96.1萬元,未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理,公務(wù)接待2.16萬元,無因公出國支出。強(qiáng)化公車管理,建立健全公車管理制度,公車使用實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,杜絕公車私用現(xiàn)象,嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);三是厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

    三、績效分析

    1、預(yù)算執(zhí)行、(1)在職人員控制率。2020年我社在職編制人數(shù)為31人,年末實有人數(shù)為31人,控制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%,年初預(yù)算收支680萬元,實際收支為680萬元。實現(xiàn)了年度未超支。

    2、預(yù)算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費271.3萬元,未超出預(yù)算。(2)“三公”經(jīng)費控制率100%,“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元,本年“三公”經(jīng)費支出2.16萬元,未超出預(yù)算。(3)管理制度健全性,2020年我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度,制定財務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性;相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。(4)資金使用合規(guī)性,一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理,財務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計賬簿,依照規(guī)定進(jìn)行會計處理,保證會計指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

    3、職責(zé)履行。(1)各項工作實際完成情況,我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作,全年實現(xiàn)購進(jìn)2.7億元,銷售3億元,確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好,①經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,我社年初將全年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力,全年實現(xiàn)商品銷售3.1億元,商品購進(jìn)2.72億元,保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng),滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求,確保了社會穩(wěn)定,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同步提高。②行政效能,我社高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,制定方案,明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé),來人、來電要熱情;進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序;加強(qiáng)經(jīng)費及資產(chǎn)管理;充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率,降低行政運行成本。(2)社會公眾或服務(wù)對象滿意度,2020年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過一年的努力工作,全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積極,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意,滿意率達(dá)到95%以上。

    四、存在的主要問題

    (1)日常公用經(jīng)費開支中用于服務(wù)基層,為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

    (2)公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

    五、改進(jìn)措施

    (1)進(jìn)一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

    (2)充實財務(wù)人員,加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

    六、評分結(jié)論

    綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我社2020年的部門整體支出績效自我評價得到95.5分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

     

     

    附件3-1            

    部門整體支出績效評價評分表

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    評分標(biāo)準(zhǔn)

    分值

    自評得分

    扣分原因和其他說明

    投  入

    (15分)

    預(yù)算配置

    (15分)

    財政供養(yǎng)人員

    控制率

    以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

    5

    5

     

    “三公經(jīng)費”

    變動率

    “三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

    “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

    5

    5

     

    重點支出

    安排率

    重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

    5

    5

     

    過  程

    (40分)

    預(yù)算執(zhí)行

    (15分)

    預(yù)算調(diào)整率

    預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

    3

    0.5

     

    支付進(jìn)度

    春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

    每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

    3

    3

     

    資金結(jié)余

    無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

    3

    2

     

    “三公經(jīng)費”

    控制率

    以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

    每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

    6

    6

     

    預(yù)算管理

    (15分)

    管理制度

    健全性

    ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

    ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

    ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

    3

    3

     

    資金使用

    合規(guī)性

    ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

    ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

    ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

    ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

    ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

    3

    3

     

    預(yù)決算信息公開性和完善性

    ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

    ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

    ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

    ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

    ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

    3

    3

     

    政府采購

    執(zhí)行率

    政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

    每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

    3

    3

     

    公務(wù)卡刷卡率

    公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

    每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。                                            

    3

    3

     

    資產(chǎn)管理

    (10分)

    管理制度

    健全性

    ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

    ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

    3

    3

     

     

    過  程

    (40分)

    資產(chǎn)管理

    (10分)

    資產(chǎn)管理

    安全性

    ①資產(chǎn)保存完整;

    ②資產(chǎn)配置合理;

    ③資產(chǎn)處置規(guī)范;

    ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),賬實相符;

    ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

    以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

    4

    4

     

    固定資產(chǎn)

    利用率

    每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

    3

    3

     

    產(chǎn)  出(25分)

    職責(zé)履行

    (25分)

    推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

    根據(jù)岳縣辦發(fā)(2019年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

    5

    5

     

    建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

    7

    7

     

    《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

    5

    5

     

    省市縣重點民生實事完成情況

    2

    2

     

    省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

    2

    2

     

    其他工作實績指標(biāo)完成情況

    4

    3

     

    效  果

    (20分)

    履職效益

    (20分)

    經(jīng)濟(jì)效益

     

    15

    5

     

    社會效益

    5

     

    生態(tài)效益

    5

     

    社會公眾或服務(wù)對象滿意度

    95%(含)以上計5分;

    85%(含)-95%,計3分;

    75%(含)-85%,計1分;

    低于75%計0分。

    5

    5

     

    總 分

     

     

     

    100

    95.5

     

    備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。

     

     

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