• 岳陽縣工信局2021年度部門整體支出績效評價自評報告
    來源:縣工信局   2022-07-14
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    附件2-1

     

     

    部門(單位)名稱:岳陽縣工業(yè)和信息化局

    預算編碼:429001

    評價方式:部門(單位)績效自評

    評價機構:部門(單位)評價組

     

     

     

    報告日期:2022年6月28日

     

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    陳果

    聯(lián)絡電話

    07307651138

    人員編制

    38

    實有人數(shù)

    40

    職能職責概述

    工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革

    年度主要

    工作內(nèi)容

    目標1:全年完成16家規(guī)模企業(yè)申報工作任務  ;

    目標2:力爭實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值703億元,實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.5%以上; 

    目標3:力爭向上為企業(yè)爭取項目資金2000萬元以上。

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    1.全年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家,總數(shù)達217家,超市定目標任務(16家)4家;

    2.預計全年全縣規(guī)模工業(yè)完成總產(chǎn)值750億元,同比增長13.5 %;

    3.全年成功申報省中小企業(yè)發(fā)展專項、制造強省專項資金、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎補等項目30多個,到位資金1600余萬元。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構名稱

    收入合計

    其中:

    上年結轉(zhuǎn)

    公共財

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機關及二級機構匯總

    473.58

     

    473.58

     

     

     

    1、局機關

    473.58

     

    473.58

     

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

    機構名稱

    支出合計

    其中:

    結余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當年結余

    累計結余

    人員支出

    公用支出

    局機關及二級機構匯總

    473.58

    473.58

    394.69

    78.89

     

     

     

    1、局機關

    473.58

    473.58

    394.69

    78.89

     

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

     

     

    機構名稱

    三公經(jīng)費

    合計

    其中:

    公務接待費

    公務用車運維費

    公務用車購置費

    因公出國費

    局機關及二級機構匯總

    1.7

    1.7

     

     

     

    1、局機關

    1.7

    1.7

     

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

    機構名稱

    固定資產(chǎn)

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機關及二級機構匯總

    78.61

    78.61

     

     

    1、局機關

    78.61

    78.61

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    預期目標

    實際完成

    目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

    目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

    全部完成

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內(nèi)容

    績效目標

    完成情況

    產(chǎn)出目標

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

    質(zhì)量指標

    三公經(jīng)費控制率100%

    100%

    政府采購執(zhí)行率100%

    100%

    數(shù)量指標

    財政供養(yǎng)人員控制率100%

    100%

    三公經(jīng)費變動率≤0

    ≤0

    時效指標

    專項資金到位率100%

    100%

    成本指標

    財政支出績效目標

    473.58

    效益目標

    (預期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    全面統(tǒng)籌、科學調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績

    效益明顯

    經(jīng)濟效益

    發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟發(fā)展

    效益明顯

    生態(tài)效益

    強基固本、切實加強干部隊伍建設

    效益明顯

    社會公眾或服務對象滿意度

    社會公眾或服務對象基本滿意

    95%

    績效自評綜合得分

    98

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務/職稱

    單  位

    簽  字

    汪洋

    副局長

    工信局

    汪洋

    黃彥

    墻改辦主任

    工信局

    黃彥

    陳果

    財務股長

    工信局

    陳果

     

     

     

     

    評價組組長(簽字):汪洋

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022年6月28日

    部門(單位)意見:

     

    同意公開

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)負責人(簽章):梁緒望

    2022年6月28日

    填報人(簽名):陳果      聯(lián)系電話:07307651138

    五、評價報告綜述(文字部分)

     

    一、部門(單位)概況

    (一)部門(單位)基本情況

    本單位是由原經(jīng)委、鄉(xiāng)企局、二輕局、民營辦4個單位合并而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業(yè)發(fā)展局、工業(yè)局等,于2011年7月機構改革正式設立,主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

    (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運轉(zhuǎn)支出,主要包括基本工資、津補貼、績效獎金、社保繳費、住房公積金繳費、公務交通補貼、公用經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)專項等。

    二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2021年,我單位基本支出共計473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、公積金繳費、績效獎金等;公用支出為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、會議費以及其他一般公用支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。

    (二)專項支出

    三、部門(單位)專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析

    (三)專項管理情況分析

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    2021年共計收入473.58萬元,支出473.58萬元,達到收支平衡。三公經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率、財政供養(yǎng)人員控制率均達到100%。嚴格貫徹執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經(jīng)費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批制度,嚴格執(zhí)行公務卡結算制度。

    五、存在的主要問題

    1、財務監(jiān)督管理機制有待加強。

    2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,財務工作者水平有待提高。

    六、改進措施和有關建議

    1、加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅決把權力關進制度的籠子。

    2、進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進,不斷加強學習。

     

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