附件2-1
部門(單位)名稱:岳陽縣工業(yè)和信息化局
預算編碼:429001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2022年6月28日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
陳果 |
聯(lián)絡電話 |
07307651138 |
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人員編制 |
38 |
實有人數(shù) |
40 |
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職能職責概述 |
工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
目標1:全年完成16家規(guī)模企業(yè)申報工作任務 ; 目標2:力爭實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值703億元,實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.5%以上; 目標3:力爭向上為企業(yè)爭取項目資金2000萬元以上。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1.全年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家,總數(shù)達217家,超市定目標任務(16家)4家; 2.預計全年全縣規(guī)模工業(yè)完成總產(chǎn)值750億元,同比增長13.5 %; 3.全年成功申報省中小企業(yè)發(fā)展專項、制造強省專項資金、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎補等項目30多個,到位資金1600余萬元。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
473.58 |
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473.58 |
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1、局機關 |
473.58 |
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473.58 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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1、局機關 |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
1.7 |
1.7 |
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1、局機關 |
1.7 |
1.7 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構匯總 |
78.61 |
78.61 |
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1、局機關 |
78.61 |
78.61 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
全部完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率100% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率100% |
100% |
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三公經(jīng)費變動率≤0 |
≤0 |
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時效指標 |
專項資金到位率100% |
100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
473.58 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
全面統(tǒng)籌、科學調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟發(fā)展 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
強基固本、切實加強干部隊伍建設 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾或服務對象基本滿意 |
95% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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汪洋 |
副局長 |
工信局 |
汪洋 |
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黃彥 |
墻改辦主任 |
工信局 |
黃彥 |
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陳果 |
財務股長 |
工信局 |
陳果 |
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評價組組長(簽字):汪洋 2022年6月28日 |
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部門(單位)意見: 同意公開 部門(單位)負責人(簽章):梁緒望 2022年6月28日 |
填報人(簽名):陳果 聯(lián)系電話:07307651138
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 本單位是由原經(jīng)委、鄉(xiāng)企局、二輕局、民營辦4個單位合并而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業(yè)發(fā)展局、工業(yè)局等,于2011年7月機構改革正式設立,主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運轉(zhuǎn)支出,主要包括基本工資、津補貼、績效獎金、社保繳費、住房公積金繳費、公務交通補貼、公用經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)專項等。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2021年,我單位基本支出共計473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、公積金繳費、績效獎金等;公用支出為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、會議費以及其他一般公用支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。 (二)專項支出 無 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 無 (三)專項管理情況分析 無 四、部門(單位)整體支出績效情況 2021年共計收入473.58萬元,支出473.58萬元,達到收支平衡。三公經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率、財政供養(yǎng)人員控制率均達到100%。嚴格貫徹執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經(jīng)費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批制度,嚴格執(zhí)行公務卡結算制度。 五、存在的主要問題 1、財務監(jiān)督管理機制有待加強。 2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,財務工作者水平有待提高。 六、改進措施和有關建議 1、加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅決把權力關進制度的籠子。 2、進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進,不斷加強學習。 |