• 2022年度岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)
    來(lái)源:臺(tái)創(chuàng)園   2023-08-18 15:14
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      2022年度

      岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心

      部門(mén)決算

      目錄

      第一部分 部門(mén)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十一、一般性支出情況說(shuō)明

      十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心概況

      一、 部門(mén)職責(zé)

      岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽(yáng)縣人民政府直屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,歸口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理,下面未設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,人員編制數(shù)8人,實(shí)有在編8人,無(wú)退休人員。

      職能職責(zé):一是負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、資金、項(xiàng)目和人才,重點(diǎn)發(fā)展特色水果、有機(jī)蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。二是負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)政策,積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)等平臺(tái),做好平臺(tái)相關(guān)建設(shè),為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。三是負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn),重點(diǎn)項(xiàng)目的洽談與對(duì)外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。四是負(fù)責(zé)對(duì)外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間交流活動(dòng)的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。五是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合管理部、招商信息部、投資計(jì)劃部3個(gè)股室。

      (二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位為單位本級(jí)。

      第二部分

      部門(mén)決算表

     。ㄒ(jiàn)附件)

      第三部分

      2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度收、支總計(jì)344.22萬(wàn)元。與上年相比,減少837.52萬(wàn)元,減少70.87%,主要是因?yàn)榕_(tái)創(chuàng)園2022年工程款支出減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2022年度收入合計(jì)331.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入286.79萬(wàn)元,占86.63%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入44.27萬(wàn)元,占13.37%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2022年度支出合計(jì)331.52萬(wàn)元,其中:基本支出277.43萬(wàn)元,占83.68%;項(xiàng)目支出54.09萬(wàn)元,占16.32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)299.95萬(wàn)元,與上年相比,減少593.51萬(wàn)元,減少66.43%,主要是因?yàn)榕_(tái)創(chuàng)園2022年工程款支出減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

     。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

      2022年度財(cái)政撥款支出205.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的62.02%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少687.86萬(wàn)元,減少76.99%,主要是因?yàn)榕_(tái)創(chuàng)園2022年工程款支出減少。

     。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2022年度財(cái)政撥款支出205.6萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.83萬(wàn)元,占0.4%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出11.35萬(wàn)元,占5.52%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出5.77萬(wàn)元,占2.81%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出179.37萬(wàn)元,占87.24%;住房保障(類(lèi))支出8.28萬(wàn)元,占4.03%。

     。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

      2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為179.45萬(wàn)元,支出決算數(shù)為205.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.57%,其中:

      1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.83萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下拔指標(biāo)功能科目調(diào)增了此功能科目。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為11.04萬(wàn)元,支出決算為10.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:臺(tái)創(chuàng)園改革調(diào)出4人,財(cái)政調(diào)減人員經(jīng)費(fèi),余留小額人員經(jīng)費(fèi)。

      3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0.69萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:臺(tái)創(chuàng)園改革調(diào)出4人,財(cái)政調(diào)減人員經(jīng)費(fèi),余留小額人員經(jīng)費(fèi)。

      4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為5.86萬(wàn)元,支出決算為5.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:臺(tái)創(chuàng)園改革調(diào)出4人,財(cái)政調(diào)減人員經(jīng)費(fèi),余留小額人員經(jīng)費(fèi)。

      5、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為153.59萬(wàn)元,支出決算為179.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位年度業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

      6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為8.28萬(wàn)元,支出決算為8.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款基本支出189.37萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)114.97萬(wàn)元,占基本支出的60.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

      公用經(jīng)費(fèi)74.4萬(wàn)元,占基本支出的39.29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

      七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入94.35萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出94.35萬(wàn)元,其中基本支出56.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出37.86萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

      1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為94.12萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:特定工作事項(xiàng)增加臨批資金。

      2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.22萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:特定工作事項(xiàng)增加臨批資金。

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

     。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為9.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.2%,其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為9.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進(jìn)度滯后,與上年相比增長(zhǎng)4.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.18%,增長(zhǎng)的主要原因是本年受疫情影響小,對(duì)臺(tái)交流接待、招商接待增多。

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.82萬(wàn)元,占98.2%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.82萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組27個(gè)、來(lái)賓225人次,主要是省市上級(jí)單位工作調(diào)研、招商引資和臺(tái)胞臺(tái)商交流活動(dòng)產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)等接待支出。

      3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

      十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.40萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加67.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1048.15%。主要原因是:2021年12月跨年度報(bào)賬以及財(cái)政根據(jù)我單位年度業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了工作經(jīng)費(fèi)。

      十一、一般性支出情況說(shuō)明

      2022年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.07萬(wàn)元,用于召開(kāi)與臺(tái)胞臺(tái)商交流、招商等相關(guān)會(huì)議,人數(shù)87人,內(nèi)容為對(duì)臺(tái)交流相關(guān)會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元,用于開(kāi)展科級(jí)干部培訓(xùn)1人,入黨積極分子培訓(xùn)1人,中青年干部培訓(xùn)1人,事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓(xùn)2人;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

      十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額19.47萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.18 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.47萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.64萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的80.35%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

      十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

     。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金54.09 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

      組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

      組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出192.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出94.35萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,組織企業(yè)參展100%完成,接待臺(tái)商臺(tái)胞100%完成,資金使用合規(guī)性100%,企業(yè)滿意度100%。

      (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

      無(wú)。

     。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      無(wú)。

      第四部分

      名詞解釋

      財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

      其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

      津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

      獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

      伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

      績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

      其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

      住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

      商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

      印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

      水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

      電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

      郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

      差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

      維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

      公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

      委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

      工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

      福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

      其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

      撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

      生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

      辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第五部分

      附件

    附件1 岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

    附件2 岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

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