岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園于2009年由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國臺(tái)辦批準(zhǔn)落戶岳陽縣,為全國二十八家臺(tái)創(chuàng)園之一。定位“以臺(tái)為主,以農(nóng)為先”,通過引進(jìn)臺(tái)灣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和臺(tái)資企業(yè),與我縣農(nóng)業(yè)特色資源有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
本單位負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作,積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作;承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室(財(cái)務(wù)投資部)、招商信息部、規(guī)劃建設(shè)部等3個(gè)股室,由縣人民政府管理。臺(tái)創(chuàng)園在職人員14人,其中在編在崗12人,勞務(wù)派遣2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算179.45萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款179.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬。收入較去年增加13.89萬元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算179.45萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬元,社會(huì)保障和就業(yè)11.73萬元,衛(wèi)生健康支出5.86萬元,住房保障8.28萬元。支出較去年增加13.89萬元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算179.45萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬元,占85.57%;社會(huì)保障和就業(yè)11.73萬元,占6.54%;衛(wèi)生健康支出5.86萬元,占3.27%;住房保障8.28萬元,占4.62%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)131.21萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算48.24萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括公用經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)。其中:公用經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)3.24萬元,主要用于園區(qū)全年會(huì)議的相關(guān)開支;園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)45萬元,主要用于園區(qū)服務(wù)及協(xié)調(diào)企業(yè)工作、招商引資、接待臺(tái)商等相關(guān)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48萬元,比上年減少20.52萬元,降低 76%,主要原因是:響應(yīng)上級(jí)精神,進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少4 萬元,降低40%,主要原因是響應(yīng)上級(jí)精神,進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:本年度政府采購預(yù)算總額79.9萬元,其中工程類28萬元,貨物類8萬元,服務(wù)類43.9萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為179.45萬元,其中,基本支出131.21萬元,項(xiàng)目支出48.24萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表