• 岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2024年度 單位預算
    來源:縣漁政局   2024-01-11 17:16
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      岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2024年度

      單位預算

      目錄

      第一部分  2024年單位預算說明

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表

      9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預算支出表

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預算支出表

      20、財政專戶管理資金預算支出表

      21、專項資金預算匯總表

      22、項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

      第一部分  2024年單位預算說明

      一、單位基本概況

      (一)職能職責

      岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復;建立健全長效監(jiān)管機制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

     。ǘC構設置

      岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內(nèi)設股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機構。漁政執(zhí)法在職人員73人,均為全額撥款事業(yè)編制。

      二、單位收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A算

      包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算980.18萬元,其中,一般公共預算撥款980.18萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年減少7.38萬元,主要是因為在職人員較上年減少1人,人員經(jīng)費有所減少。

     。ǘ┲С鲱A算

      2024年本單位支出預算980.18萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出74.98萬元,衛(wèi)生健康支出41.90萬元,節(jié)能環(huán)保支出30.00萬元,農(nóng)林水支出780.37萬元,住房保障52.93萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少7.38萬元,其中基本支出減少7.38萬元,項目支出與上年持平(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年減少0.92%,主要是因為在職人員較上年減少1人,人員經(jīng)費有所減少,項目支出與上年持平。

      三、一般公共預算撥款支出預算

      2024年一般公共預算撥款支出預算980.18萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出74.98萬元,占7.65%,衛(wèi)生健康支出41.90萬元,占4.27%,節(jié)能環(huán)保支出30.00萬元,占3.06%,農(nóng)林水支出780.37萬元,占79.62%,住房保障52.93萬元占5.40%,(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為801.18萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

     。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為179.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:東洞庭湖禁捕退捕專項經(jīng)費144萬元,主要用于確保東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境,有效維護全面退捕禁捕成效,保護水生生物資源有序增長等方面;人工放流專項支出30.00萬元,主要用于涵養(yǎng)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面;漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元,主要用于打擊非法捕撈,整治違規(guī)垂釣,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。

      四、政府性基金預算支出

      2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

      五、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

      本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款91.62萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年減少1.32萬元,降低1.42%。主要原因是在職人員較上年減少1人,公車補貼經(jīng)費有所減少。

     。ǘ叭苯(jīng)費預算

      本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.20萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費4.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費8.20萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費8.20萬元。比上一年增加3.20萬元,增加35.56%,主要原因是因工作需要,向機關事務管理中心申請了一臺行政執(zhí)法公務用車。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      本單位2024年會議費預算1.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),擬召開2次會議,人數(shù)74人,內(nèi)容為召開各項日常及專項工作會議;培訓費預算1萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)56人,內(nèi)容為漁政執(zhí)法業(yè)務培訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

     。ㄋ模┱少徢闆r

      本單位2024年政府采購預算總額29.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類29.00萬元,服務類0.00萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,其他用車0X輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。

      2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

      2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

     。╊A算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為980.18萬元,其中,基本支出801.18萬元,項目支出179.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

      第二部分  單位預算公開表格

    2024年部門預算公開表.xlsx

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