岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、引水工程、供水工程及庫(kù)區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
5、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事務(wù)性工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所現(xiàn)有在職工部職工17人,離退人員2人。實(shí)有事業(yè)編制人員15人,自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):綜合辦公室、工程管理室、水源保護(hù)室。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算111.17萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款111.17萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金,則需注明“本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年減少3.67萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T減少了1人。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算111.17萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.21萬(wàn)元、農(nóng)林水支出88.11萬(wàn)元、住房保障支出5.95萬(wàn)元。。支出較去年減少3.67萬(wàn)元,其中基本支出減少3.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出無(wú)增減。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少了1人,項(xiàng)目支出無(wú)增減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算111.17萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.90萬(wàn)元,占11.60%;衛(wèi)生健康支出4.21萬(wàn)元,占3.79%;農(nóng)林水支出88.11萬(wàn)元,占79.26%;住房保障支出5.95萬(wàn)元,占5.35%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.17萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21.8萬(wàn)元,主要用于庫(kù)區(qū)水源保護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.86萬(wàn)元,比上一年減少0.32萬(wàn)元,降低6.18%。主要原因是人員減少了1人。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.03萬(wàn)元,降低6.98%,主要原因是人員減少了1人。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為111.17萬(wàn)元,其中,基本支出89.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出21.8萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格