表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 636.4 | 379.9 | 226.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||
一、基本支出 | 516.4 | 379.9 | 106.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 158.9 | 124.7 | 34.2 | ||||||||||
津貼補貼 | 0 | |||||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 119.9 | 94.1 | 25.8 | |||||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 55.8 | 43.8 | 12 | |||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 22.3 | 17.5 | 4.8 | |||||||||||
其他社會保障繳費 | 21.8 | 17.1 | 4.7 | |||||||||||
其他工資福利支出 | 6 | 6 | ||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 5.9 | 4.6 | 1.3 | ||||||||||
印刷費 | 1.3 | 1 | 0.3 | |||||||||||
水費 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||
電費 | 3.8 | 3 | 0.8 | |||||||||||
郵電費 | 6.5 | 5.1 | 1.4 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | 4.58 | 3.6 | 0.98 | |||||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 3.84 | 3 | 0.84 | |||||||||||
差旅費 | 7.8 | 6.1 | 1.7 | |||||||||||
維修費 | 1.3 | 1 | 0.3 | |||||||||||
會議費 | 2 | 2 | ||||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | |||||||||||
公務接待費 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||
福利費 | 3.96 | 3.1 | 0.86 | |||||||||||
其他商品和服務支出 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 24 | 24 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 26 | 26 | ||||||||||||
撫恤金 | 2 | 2 | ||||||||||||
生活補助 | 1 | 1 | ||||||||||||
住房公積金 | 22.3 | 17.5 | 4.8 | |||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 1 | 1 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 120 | 120 | ||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |