2021年度岳陽(yáng)縣林業(yè)局部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、 部門職責(zé)
(1) 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
。2) 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
。3) 承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任;協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
。4) 組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃;組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
。5) 組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
。6) 負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
。7) 承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
。8) 制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
。9) 承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
。10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策, 管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金,管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。
。11) 組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
。12) 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(縣綠化委員會(huì)辦公室)、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股(行政審批股)、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、 濕地保護(hù)分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(縣綠化委員會(huì)辦公室)、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股(行政審批股)、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、 濕地保護(hù)分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣林業(yè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)管
第二部分 部門決算表(見附件)
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)4762.25萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金250.00萬(wàn)元),與上年相比,減少526.11萬(wàn)元,減少9.95%,主要是因?yàn)樯仲Y源培育資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的減少。
2021年度支出總計(jì)4762.25萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬(wàn)元),與上年相比,減少526.11萬(wàn)元,減少9.95%,主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4512.25萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4512.25萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4762.25萬(wàn)元,其中:基本支出3652.45萬(wàn)元,占76.70%;項(xiàng)目支出1109.8萬(wàn)元,占23.30%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4512.25萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少326.11萬(wàn)元,減少6.74%,主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金的減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4762.25萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少526.11萬(wàn)元,減少9.95%,主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金支出的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4762.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少526.11萬(wàn)元,減少9.95%,主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金支出的減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4762.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類)支出4762.25萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4530萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4762.25元,完成年初預(yù)算的105.13%,其中:
1、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為3652.45萬(wàn)元,支出決算為3652.45萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加2208.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)153.00%,增長(zhǎng)的主要原因是林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少,轉(zhuǎn)撥入行政運(yùn)行。
2、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))
年初預(yù)算為587.37萬(wàn)元,支出決算為819.62元,完成年初預(yù)算的139.54%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是造林面積調(diào)整。與上年相比減少127.04萬(wàn)元,減少13.42%,減少的主要原因是造林面積的調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))
年初預(yù)算為94.18萬(wàn)元,支出決算為94.18萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加94.18萬(wàn)元(因上年預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)比例),增長(zhǎng)的主要原因是新增公閃益林護(hù)林員管護(hù)開支。
5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為196萬(wàn)元,支出決算為196萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加196萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是增加野生動(dòng)物退養(yǎng)開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3652.45萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2794.40萬(wàn)元,占基本支出的76.50%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)858.04萬(wàn)元,占基本支出的23.50%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬(wàn)元,支出決算為21.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.78%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為13.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,與上年相比減少1.89萬(wàn)元,減少1.19%,減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為7.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格審批用車事由,與上年相比無(wú)變化。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.99萬(wàn)元,占63.74%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.96萬(wàn)元,占36.26%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.99萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組270個(gè)、來(lái)賓2412人次,主要是森林資源督查、林業(yè)專項(xiàng)資金檢查和野保調(diào)查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.96萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.96萬(wàn)元,主要是維修和油料支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金4762.25[1] 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)森林防火1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金安排上嚴(yán)格政策、文件、標(biāo)準(zhǔn)撥付到位,此項(xiàng)目實(shí)施確保了全縣9萬(wàn)多公頃林地得到保護(hù)。
組織對(duì)林業(yè)局1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4762.25萬(wàn)[2] 元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是全縣9萬(wàn)多公頃林地得到保護(hù),野外違規(guī)用火得到控制,森林火災(zāi)明顯下降;二是人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源得到有效保護(hù)。年度森林火災(zāi)受害率控制在1‰內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是森林防火還可以采用更科學(xué)的監(jiān)測(cè)的預(yù)警設(shè)備;二是森林防火器械還需進(jìn)一步充足。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步強(qiáng)化森林防滅火戰(zhàn)線工作人員的安全意識(shí);二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的管控,對(duì)重點(diǎn)人群上門進(jìn)行防火宣傳。
森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:岳陽(yáng)縣林業(yè)局較好地完成了2021年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金編制時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目的實(shí)施效果較佳。
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出858.04萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加67.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.50%。主要原因是:森林資源督查勞務(wù)和培訓(xùn)等支出增加。
。ǘ┮话阈灾С銮闆r說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)22.1萬(wàn)元,用于召開省、市森林資源督查會(huì)議20場(chǎng),每場(chǎng)人數(shù)30人,內(nèi)容為近幾年森林資源調(diào)研、黨建工作會(huì)議,人數(shù)180人,內(nèi)容為黨建工作;開支培訓(xùn)費(fèi)41.5萬(wàn)元,用于開展黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)12場(chǎng),人數(shù)180人,內(nèi)容為黨章、黨史學(xué)習(xí)。
。ㄈ┱少(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
。ㄋ模﹪(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
第五部分 附件
岳陽(yáng)縣林業(yè)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣林業(yè)局決算公開表.xls