目 錄
第一部分岳陽縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
(一)負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并組織實施,按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。
(三)負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護工作,負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(四)負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃,監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。
(五)負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
(六)負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的保護管理和開發(fā)利用。指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)。
(七)負責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。監(jiān)督實施集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革。落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林、退牧還草,負責(zé)天然林保護工作。
(八)指導(dǎo)開展林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)工作。指導(dǎo)林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶、楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。組織省級林業(yè)龍頭項目申報,開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標準,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
(九)指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)督林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
(十)指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
(十一)負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(十二)監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償相關(guān)工作。
(十三)負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍的建設(shè),組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變?h林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。
(十六)與縣應(yīng)急管理局在森林和草原火災(zāi)防救方面的職責(zé)分工。縣林業(yè)局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。必要時,縣林業(yè)局可以提請縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(縣綠化委員會辦公室)、人事股、計財股、法規(guī)股(行政審批股)、資源管理股、自然保護地管理股。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽縣林業(yè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu),因此2019年度部門決算包括本級決算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5,116.29萬元,與2018年相比,收、支總計增加423.01萬元,增長9.01%。主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5,116.29萬元,其中:財政撥款收入5,116.29萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4,666.29萬元,其中:基本支出3,601.43萬元,占77.17%。項目支出1,064.85萬元,占22.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計5,116.29萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加423.01萬元,增長9.01%。主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出4,666.29萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出減少26.99萬元,減少0.57%,主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出4,666.29萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水(類)支出4,666.29萬元,占100%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為5,116.29萬元,支出決算為4,666.29萬元,完成年初預(yù)算的91%,結(jié)余450萬元。其中:
1、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行
年初預(yù)算為1,303.07萬元,支出決算為1,303.07萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為1,064.85萬元,支出決算為1,064.85萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)
年初預(yù)算為1,604.56萬元,支出決算為1,604.56萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育
年初預(yù)算為450萬元,結(jié)余為450萬元。
5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護
年初預(yù)算為118.19萬元,支出決算為118.19萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督
年初預(yù)算為575.6萬元,支出決算為575.62萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,601.44萬元,其中:人員經(jīng)費2,795.08萬元,占基本支出的77.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費806.36萬元,占基本支出的22.38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為47.2萬元,支出決算為24.58萬元,完成預(yù)算的52%,其中:無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與22.2萬元,支出決算為7.96萬元。與上年相比減少14.24萬元,減少64%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為25萬元,支出決算為16.62萬元,完成預(yù)算的66%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少8.38萬元,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.09萬元,減少71.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費決算16.62萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算與7.96萬元。具體情況如下:
公務(wù)接待費預(yù)算為25萬元,支出決算為16.62萬元,完成預(yù)算的66%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出16.62萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次520個、接待人次3920人次(不包括陪同人員)。
本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
一是學(xué)習(xí)提素質(zhì)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,不斷提高運用黨的重大創(chuàng)新理論指導(dǎo)實踐、服務(wù)實踐的能力,持續(xù)推動理論學(xué)習(xí)觸及靈魂、凈化心靈、堅定信仰,打造了政治堅定、信念堅定、實干擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖。全局干部職工自覺按照“筆桿子要硬,腦瓜子要靈,嘴皮子要行,腳板子要勤”的標準,堅持學(xué)以廣才、學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè),加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),擴大知識涉獵范圍,不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗、新方法,并結(jié)合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新,切實形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗和群眾方法。
二是管理出效能。加強生態(tài)修復(fù),穩(wěn)步推進生態(tài)功能精準提升;狠抓森林防火,保障森林資源安全;嚴控松材線蟲病,保衛(wèi)庫區(qū)生態(tài)安全;加強林地管理、堅守林地生態(tài)紅線;加強林政執(zhí)法,保護生態(tài)環(huán)境;抓濕地保護,推進生態(tài)修復(fù);抓林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力富農(nóng)興民。
三是服務(wù)上了水平。我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳、市局的大力支持和高度重視下,全面貫徹落實“湘林杯”林業(yè)建設(shè)以及縣委縣政府重點工作林業(yè)目標的總要求,以習(xí)近平生態(tài)文明思想為總攬,貫徹“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念,強力推進“生態(tài)綠縣”戰(zhàn)略,圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”四大建設(shè)主題,大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)和休閑林業(yè),構(gòu)建了良好的生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)全縣林業(yè)新發(fā)展、新跨越,林業(yè)各項目標建設(shè)穩(wěn)中有進。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我局項目經(jīng)費180.6萬元,主要用于森林防火、森林保險配套、輔警經(jīng)費。我局實際發(fā)生項目支出1,064.85萬元,項目支出安排率為589.62%。
2、項目資金實際使用情況分析:
2019年度共發(fā)生森林火災(zāi)2起,無一例人員傷亡事故,與2018年發(fā)生火災(zāi)12起、過火面積1450畝相比,火災(zāi)次數(shù)下降了93.1%,過火面積下降了86.2%。組建了50人的縣級森林撲火隊,縣財政撥付資金100余萬元,為森林撲火隊伍配備了高壓水泵、風(fēng)力滅火機、電動水槍、割灌機等撲火機具,并進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)及演練,縣級森林撲火隊隊員均購買了意外工傷保險。
3、專項資金管理情況分析
我局項目資金實行?顚S、專項核算,費用支出嚴格按財務(wù)審批程序和工程進度等進行支付。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對財政項目支出績效開展了自評,涉及資金35萬元,自評覆蓋率達到100%?冃ё栽u結(jié)果顯示,我局2019年度績效目標完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年,我局認真貫徹落實省、市、縣相關(guān)森林防火文件精神,按照“預(yù)防為主,積極消滅”的工作方針,提前謀劃,緊密聯(lián)動,積極作為,加強領(lǐng)導(dǎo),層層落實責(zé)任,健全各項防控措施,創(chuàng)新宣傳方式,嚴肅問責(zé)追責(zé),取得了春節(jié)、清明節(jié)、農(nóng)忙、國慶季節(jié)森林防火工作的勝利,年度共發(fā)生森林火災(zāi)2起,無一例人員傷亡事故,
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出279.07萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元,主要原因是:我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動費用。
(二)政府采購支出情況
本年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。有辦公用房2275 平方米。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計476.1元,其中:辦公費61.74萬元、印刷費50.69萬元、水費10.68萬元、電費19.36萬元、郵電費13.64萬元、物業(yè)管理費1.32萬元、差旅費23.96萬元、維修(護)費113.87萬元、會議費26.72萬元、培訓(xùn)費48.54萬元、工會經(jīng)費81萬元、公務(wù)接待費16.62萬元、公務(wù)用車運行維護費7.96萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等
第五部分附件