• 岳陽縣交通運輸局2024年度單位預算
    來源:岳陽縣交通運輸局   2024-01-12 10:20
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    目錄

     

    第一部分  2024單位預算說明

    第二部分  單位預算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表

    9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

    16、政府性基金預算支出表

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    19、國有資本經(jīng)營預算支出表

    20、財政專戶管理資金預算支出表

    21、專項資金預算匯總表

    22、項目支出績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表

    注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


    第一部分  2024年單位預算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

    2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

    3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作,負責城市公共客運交通管理工作。

    4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設,實施港航設施建設使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設施建設的行業(yè)管理。

    5.負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

    6.實施公路路政管理,保護公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。

    7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設,負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。

    8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。

    9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

    10.負責局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導交通企業(yè)體制改革。

    11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

    12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    (二)機構(gòu)設置

    根據(jù)上述職責,縣交通運輸局設10個內(nèi)設機構(gòu):辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股、基本建設股、運輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設置,人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算

    包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算3814.28萬元,其中,一般公共預算撥款3814.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算19國有資本經(jīng)營預算、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。”)收入較去年減少2562.24萬元,主要是因為人員經(jīng)費和項目預算減少。

    (二)支出預算

    2024年本單位支出預算3814.28萬元,其中,一般公共服務355.97萬元,社會保障和就業(yè)支出207.18萬元,衛(wèi)生健康支出115.77萬元,農(nóng)林水支出83.78萬元,交通運輸支出2905.34萬元,住房保障支出146.24萬元。支出較去年減少2562.24萬元,其中基本支出減少294.9萬元,項目支出減少2667.34萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出減少主要是因為減少了項目預算支出。

    三、一般公共預算撥款支出預算

    2024一般公共預算撥款支出預算3814.28萬元,其中一般公共服務支出355.97萬元,9.33%;社會保障和就業(yè)支出207.18萬元,5.43%;衛(wèi)生健康支出115.77萬元,3.04%;農(nóng)林水支出83.78萬元,2.2%;交通運輸支出2905.34萬元,76.17%;住房保障支出146.24萬元,3.83%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預算數(shù)為2201.91萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024項目支出年初預算數(shù)為1612.37萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出1192.37萬元,主要用于港口航務、路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運輸、春運等方面等方面;運行維護經(jīng)費420萬元,主要用于公務船運行、交通運輸項目工程、市場客運整治等方面。

    、政府性基金預算支出

    2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    本單位2024機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款236.36萬元,比上一年減少97.22萬元,降低29.14%。主要原因是人員變動,減少了經(jīng)費預算。

    (二)“三公”經(jīng)費預算

    本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.76萬元,其中,公務接待費8.76萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少7.74萬元,降低46.91%,主要原因是落實上級要求厲行節(jié)約。

    (三)一般性支出情況

    本單位2024年會議費預算5.5萬元,擬召開18次會議,人數(shù)549人,內(nèi)容為交通運輸工作大會、超限超載治理、交通安全;培訓費預算6.09萬元,擬開展20次培訓,人數(shù)389人,內(nèi)容為路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運輸管理等;2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況

    2024年度本單位未安排政府采購預算。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

    (六)預算績效目標說明

    本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為3814.28萬元,其中,基本支出2201.91萬元,項目支出1612.37萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

    、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


    第二部分  單位預算公開

    附件:岳陽縣交通運輸局預算公開表格

    岳陽縣交通運輸局2024年單位預算公開匯總表.xlsx
    岳陽縣交通運輸局本級2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣交通運輸局本級2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣道路運輸管理所2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣道路運輸管理所2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣港口航務管理所2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣港口航務管理所2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣超限治理站2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣超限治理站2024年部門預算公開表.xlsx
    岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2024年部門預算公開說明.docx
    岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2024年部門預算公開表.xlsx

     

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