岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站
2022年預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經費
。ǘ “三公”經費預算
(三) 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六) 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
全縣建筑工程質量監(jiān)督和監(jiān)理,技術指導、工程驗收、材料質量評定,處理質量事故。
(二)機構設置。
岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站現在人員36人,其中在職人員29人,退休人員7人。本單位內設股室8個:辦公室、財務室、監(jiān)督一室、監(jiān)督二室、考評室、檔案室、政務中心窗口、宏博工程檢測有限公司。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算45萬元,其中,一般公共預算撥款45萬元(經費撥款45萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0.00萬元)。收入較去年持平。主要是嚴格控制經費支出。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算45萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元。其中基本支出較上年無變動。主要是嚴格控制經費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算45萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元,占100%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數0.00萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出0.00萬元、一般商品和服務支出0.00萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中,定額補助45萬元,主要用于完成上級交辦的各項建設工程監(jiān)督任務。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款0.00萬元。比2021年減少了6.48萬元,減少了100%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數0.00萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0.00 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0.00 萬元,公務用車運行費0萬元)。
2022年“三公”經費預算較2021年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,內容無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:本年度政府采購預算總額0.00萬元,其中貨物類采購預算0.00萬元,工程類采購預算0.00萬元、服務類采購預算0.00萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為45萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出45萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。