• 岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站2022年預算公開
    來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2021-11-19
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      岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站

      2022年預算公開

      目 錄

      第一部分 2022年部門預算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬 職能職責

     。ǘ 機構設置

      二、 部門預算單位構成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬 收入預算

     。ǘ 支出預算

      四、 一般公共預算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

     。ǘ 項目支出

      五、 政府性基金預算支出

      六、 其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬 機關運行經費

     。ǘ “三公”經費預算

      (三) 一般性支出情況

     。ㄋ模 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

      (六) 預算績效情況說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      15、一般公共預算“三公”經費支出表

      16、政府性基金預算支出表

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      19、國有資本經營預算支出表

      20、財政專戶管理資金預算支出表

      21、專項資金預算匯總表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

      第一部分 2022年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責。

      全縣建筑工程質量監(jiān)督和監(jiān)理,技術指導、工程驗收、材料質量評定,處理質量事故。

      (二)機構設置。

      岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站現在人員36人,其中在職人員29人,退休人員7人。本單位內設股室8個:辦公室、財務室、監(jiān)督一室、監(jiān)督二室、考評室、檔案室、政務中心窗口、宏博工程檢測有限公司。

      二、部門預算單位構成

      本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算45萬元,其中,一般公共預算撥款45萬元(經費撥款45萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0.00萬元)。收入較去年持平。主要是嚴格控制經費支出。

     。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算45萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元。其中基本支出較上年無變動。主要是嚴格控制經費支出。

      四、一般公共預算撥款支出

      2022年本部門一般公共預算撥款支出預算45萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元,占100%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數0.00萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出0.00萬元、一般商品和服務支出0.00萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。

     。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中,定額補助45萬元,主要用于完成上級交辦的各項建設工程監(jiān)督任務。

      五、政府性基金預算支出

      2022年本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款0.00萬元。比2021年減少了6.48萬元,減少了100%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。

     。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數0.00萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0.00 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0.00 萬元,公務用車運行費0萬元)。

      2022年“三公”經費預算較2021年持平。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,內容無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

      (四)政府采購情況:本年度政府采購預算總額0.00萬元,其中貨物類采購預算0.00萬元,工程類采購預算0.00萬元、服務類采購預算0.00萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

     。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為45萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出45萬元,具體績效目標詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


    2022岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站預算公開.xlsx

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