2022年度岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局決算公開表.xls 2022年度
岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃,參與全縣對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,推動(dòng)建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系,推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理,擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作,推動(dòng)開放科技中介服務(wù)市場(chǎng),保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境,促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評(píng)估等社會(huì)中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu),建立健全中介服務(wù)體系。
7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè),組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展,運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作,審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策,會(huì)同有關(guān)部門合理配置科技人才資源,創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境,充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會(huì)同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),歸口管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”,監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會(huì)同有關(guān)部門運(yùn)用財(cái)政、金融、稅收、投融資等手段,加強(qiáng)對(duì)科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃,推動(dòng)科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國(guó)際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對(duì)外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國(guó)際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門,縣科學(xué)技術(shù)局,全局共有干部職工22人。內(nèi)設(shè)職能股室五個(gè):辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股(外國(guó)專家管理股)。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè):岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
縣科學(xué)技術(shù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:縣科學(xué)技術(shù)局單位本級(jí)以及納入岳陽(yáng)縣科技局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
。ㄒ姼郊
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)664.82萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24萬元),與上年相比,增長(zhǎng)104.24萬元,增長(zhǎng)15.68%,主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
2022年度支出總計(jì)664.82萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元),與上年相比,增長(zhǎng)104.24萬元,增長(zhǎng)15.68%,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)645.58萬元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24萬元),其中:財(cái)政撥款收入400.30萬元,占62%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入190萬元,占29.43%;其他收入55.27萬元,占8.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)648.90萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元),其中:基本支出325.14萬元,占50.10%;項(xiàng)目支出323.76萬元,占49.90%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)601.64萬元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24),與上年相比,增加73.91萬元,增加12.28%,主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)601.64萬元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元),與上年相比,增加73.91萬元,增長(zhǎng)12.28%,主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出601.64萬元,占本年支出合計(jì)100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加73.91萬元,增長(zhǎng)12.28%,主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出601.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出9.43萬元,占1.57%:科學(xué)技術(shù)支出348.95萬元,占58%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.80萬元,占3.46%。衛(wèi)生健康支出10.40萬元,占1.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出190萬元,占31.58%;住房保障支出14.68萬元,占2.44%;結(jié)余7.38萬元,占1.22%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 276.03萬元,支出決算數(shù)為594.26萬元,完成年初預(yù)算的215.29%,其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為356.33萬元,支出決算為348.95萬元,完成年初預(yù)算的97.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金140萬元,本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為240萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20.80萬元,支出決算為20.80萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:撫恤支出屬于突發(fā)性支出沒有納入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為9.43萬元,支出決算為9.43萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.40萬元,支出決算為10.40萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為190萬元,支出決算為190萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.68萬元,支出決算為14.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出325.14萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)301.60萬元,占基本支出的92.76%,工資福利支出288.47萬元;包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.64萬元;包括生活補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)23.55萬元,占基本支出7.24%;其中商品和服務(wù)支出96.05萬元;主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。資本性支出4.09萬元,主要包括:辦公設(shè)備購(gòu)置等。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助240萬元,主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算的93.33%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算的93.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元,全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓102人次,主要是市級(jí)單位及其他縣市區(qū)相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位政府性基金收入190萬元,比上年決算數(shù)增加190萬元,占190%;主要原因是增加對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.69萬元比上年決算數(shù)增加31.75萬元,增長(zhǎng)31.53%。主要原因是:由于辦公產(chǎn)品及耗材用量較大,公車改革后,干部出差及下鄉(xiāng)差旅費(fèi)以及委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門一般性支出決算共計(jì)100.69萬元,其中:辦公費(fèi)1.58萬元、印刷費(fèi)10.53萬元、咨詢費(fèi)2.13萬元、郵電費(fèi)0.44萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.33萬元、差旅費(fèi)4.21萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、租賃費(fèi)3.20萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元、會(huì)議費(fèi)1.86萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50.44萬元、勞務(wù)費(fèi)0.30萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.43萬元、其他商品服務(wù)支出14.77萬元、其他交通費(fèi)用1.07萬元。培訓(xùn)費(fèi)1.87萬元,用于開展高新技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)及其他報(bào)表填報(bào)培訓(xùn),人數(shù)99人,內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,我局成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
通過項(xiàng)目的實(shí)施,培育高新技術(shù)企業(yè),并組織第三方公司下企業(yè)調(diào)研,開展高質(zhì)量發(fā)展培育工作,并對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、專利、公司的經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行評(píng)估,確定了26家企業(yè)申報(bào)高企,第一批成功認(rèn)定17家,第二批成功認(rèn)定9家,全年新增19家。截止年底我縣高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到59家,增速6縣市排名第二。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成總體情況良好。
。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。2022年,根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績(jī)效情況如下:
1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年持平。
2.預(yù)算管理方面,科技局制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為科技局2022年整體支出,嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)科技部門工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省辦方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門的責(zé)任,取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為98分,等級(jí)為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分
附件
2022年度部門決算公開表